Jugend und Schulen
Haushaltsdiagramm
-24.301.447 €
Bereitstellung von Grundschulen
5109 Bereitstellung von Grundschulen
-24.301.447 €
-19.206.721 €
Ambulante Leistungen
5104 Ambulante Leistungen
-19.206.721 €
-18.614.592 €
Bereitstellung von Gesamtschulen
5112 Bereitstellung von Gesamtschulen
-18.614.592 €
-15.821.206 €
Stationäre und teilstationäre Leistungen
5105 Stationäre und teilstationäre Leistungen
-15.821.206 €
-7.675.206 €
Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an Schulen
5118 Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an Schulen
-7.675.206 €
-7.609.102 €
Bereitstellung von Gymnasien
5111 Bereitstellung von Gymnasien
-7.609.102 €
-7.284.300 €
Schülerbeförderung
5116 Schülerbeförderung
-7.284.300 €
-6.146.631 €
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
5102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
-6.146.631 €
-5.135.858 €
Bereitstellung von beruflichen Schulen
5114 Bereitstellung von beruflichen Schulen
-5.135.858 €
-3.751.681 €
Bereitstellung von Förderschulen
5113 Bereitstellung von Förderschulen
-3.751.681 €
-2.823.750 €
Fördermaßnahmen für Schüler
5117 Fördermaßnahmen für Schüler
-2.823.750 €
-2.818.465 €
Unterhaltsvorschuss
5101 Unterhaltsvorschuss
-2.818.465 €
2.189.211 €
Sonstige schulische Einrichtungen
5115 Sonstige schulische Einrichtungen
2.189.211 €
-1.780.830 €
Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung
5107 Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung
-1.780.830 €
-1.473.336 €
Bereitstellung von Haupt- und Realschulen
5110 Bereitstellung von Haupt- und Realschulen
-1.473.336 €
-1.138.350 €
Amtsvormundschaften/Beistandschaften/Pflegschaften/Beurkundungen
5106 Amtsvormundschaften/Beistandschaften/Pflegschaften/Beurkundungen
-1.138.350 €
-557.873 €
Kinder- und Jugendarbeit
5103 Kinder- und Jugendarbeit
-557.873 €
-157.132 €
Ausbildungsförderung für SchülerInnen
5119 Ausbildungsförderung für SchülerInnen
-157.132 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.221.700 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.069.400 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.740.529 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 28.313.100 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 8.340.908 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 6.721.276 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 855.274 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 57.262.187 € |
11: Personalaufwendungen | -35.261.602 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -654.800 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -49.203.690 € |
14: Abschreibungen | -14.099.451 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -17.035.773 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -65.098.500 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.640 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -181.369.456 € |
20: Verwaltungsergebnis | -124.107.269 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 57.262.187 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -181.369.456 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -124.107.269 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -124.107.269 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -124.107.269 € |